标准扣除
2022年个人的标准扣除额从2021年的12,550美元上升到12,950美元,已婚夫妇的标准扣除额从2021年的25,100美元上升到25,900美元。
替代最低税 (AMT)
到2022年,个人将获得75,900美元的AMT豁免(高于2021年的73,600美元),共同申报的已婚夫妇将获得118,100美元的豁免(高于2021年的114,600美元)。
儿童税
从2022年开始的应纳税年度,可用于减少儿童报税表上应缴纳“儿童税”的非劳动净收入的金额为1,150美元。孩子2022年的总收入必须高于1,150美元但低于11,500美元,才有资格参加家长选举。
可扣除医疗费用的 AGI 限额
2022年可扣除医疗费用的扣除门槛为调整后总收入的7.5%。(AGI)。
外国收入排除
2022年的外国收入排除金额为112,000美元,高于2021年的108,700美元。
长期资本收益和股息
2022年资本收益和股息的税率应与2021年相同(0%、15%和最高20%);但是,门槛金额有所增加:个人的最高零税率金额为41,675美元,已婚联合申报的最高金额为83,350美元。
对于收入超过41,675美元但低于459,750美元的纳税人(单一申报人),适用15%的税率。
对于收入为459,750美元或以上(517,200美元已婚联合申报)的个人纳税人,资本收益和股息的税率上限为20%。
遗产税和赠与税
2022日历年任何死者遗产的基本排除金额为1206万美元,按通货膨胀指数计算(高于2021年的1170万美元)。40%的最高税率保持不变。礼物的年度排除已提高到每年16,000美元。
个人所得税 – 税收抵免
收养税收抵免
2022年,每个符合条件的孩子的合格收养费用可获得高达14,890美元的不可退还的抵免额(只有那些有纳税义务的人才能受益)。
所得税抵免 (EITC)
在2022纳税年度,中低收入工人和工薪家庭的最高收入所得税抵免(EITC)增加到6,935美元(高于2021年的6,728美元)。信用额度因家庭人数、申请状态和其他因素而异,有三个或更多符合条件的孩子的联合申报人将获得最高信用额度。
儿童税收抵免
在2018年至2025年纳税年度,儿童税收抵免额为每名儿童2,000美元。在2022年,抵免额的可退还部分为1,500美元,因此不欠任何税款的纳税人仍然可以申请抵免额。对于不符合儿童税收抵免资格的受抚养人,还可以获得500美元的不可退还的抵免额(例如,17岁及以上的受抚养人)。
个人所得税 – 教育
终身学习抵免和美国机会税收抵免
美国机会税收抵免每名学生的最高抵免额为2,500美元。终生学习积分每次回报仍然价值 2,000美元。
学生贷款利息
2022年支付的学生贷款利息最高扣除额为2,500美元。对于修改后的调整后总收入超过 70,000美元(联合申报人为 140,000美元)的高收入纳税人,扣除开始逐步取消,并且对于修改后调整后总收入为 85,000美元(联合申报人为 170,000美元)的纳税人完全取消。
标准里程费率
2022年的商务里程费率为每英里 58.5美分,比2021年的费率增加了2.5美分。
第179节中的费用
在2022年当前纳税年度投入使用的前2,700,000美元的合格设备中,第179节的费用扣除额将增加到最高1,080,000美元。豁免范围扩大到包括非住宅合格的实际财产改进,例如安全系统、屋顶、空调系统、防火和报警系统以及供暖和通风
奖金折旧
企业可以立即扣除2017年9月 27日之后和2023年1月1日之前投入使用的合格财产的100% 成本,之后将在四年内逐步降低:2023年为80%、60%,2024 年为 40%,2025年为 40%,2026年为20%,2027 年及以后年份为0%。
研发税收抵免
从2018年开始,总收入低于 5000万美元的企业可以使用此抵免额来抵消替代性最低税。
工作机会税收抵免 (WOTC)
WOTC 适用于雇用长期失业人员(失业27周或更长时间)的雇主,通常相当于支付给新员工的前6,000美元工资的 40%。
员工健康保险费用
从2022年开始的纳税年度的平均工资为28,700美元(2021 年为 27,800 美元)。该金额用于限制小型雇主的健康保险信贷,并确定谁有资格成为信贷用途的小型雇主。
商务餐饮和娱乐费用
如果纳税人在经营贸易或业务时产生食品和饮料费用,如果膳食由餐厅提供,则可以在 2021和2022纳税年度扣除 100%(2018-2020纳税年度为 50%)的这些费用。
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